进销存实战-----
如何快速核对和计算进销存是否需估价入库方法:
根据金税三期有关进销必须一致的原则,导税智能系统中要求企业按实际进销自动结转,在实际操作中,有可能因为型号、别称、单位(如台写成个)等等要素不一致时未能达到自动结转,或不知道哪些真正销售了而还没有进项票入库的情况需要估价入库时,可按如下方法快速进行核对:
有关做到进-销一致的快速处理方法:
1.扫描注意:请大家边做帐边扫描,不要急着统统扫完了事。请按如下步骤操作,即可做到进销存一致.
2.我们先将收入扫描进存货包,在票据中心显示后,收入发票的票据是显示在--票据中心--存货-销售库存商品【或销售库存商品(现金)这二类中.
3.将‘销售库存商品’先移到‘采购库存商品’【因为有很多份发票,集中移动操作是打开后,先点上第一张--再按住SHIFT键---点最后一张即全刷黑了---右键点移动到---存货--采购库存商品。
4.移好后---点智能记帐---生成凭证--保存-点-结帐模块下的---期末结转后---点查看-帐簿---数量核算余额表---【即显示了原来没有存货的名称出来--会没有金额或数量 ---没关系。】
5.查看后,我们再找到刚生成的凭证----全选---点更多功能的删除凭证删除--删除后这些原始单据就会返回到票据中心---将刚才的收入那些票据--重新移动到销售库存商品【是现金的选到销售库存商品(现金)】----再将其他进项扫描--费用银行单据等等全部扫描---智能记帐---期末结转---查看数量核算余额表---出现的负数即为没有进项的----我们再将负数估价入库---再期末结转---结帐---即搞掂
6.注意:
1)可能有些因为型号、单位、品名有些不同而多生成一些相似产品出来.那建议搞别名或保留
2)大家都要使用智能,不要用手工做帐呀,另外,那些税金,必须是系统智能计提的,如果不对,一定要查清楚,不能手工做
3)这样,不要勾选 存货--右键编辑目录---仅核算入库票据【不要勾选不要勾选】。
7.要将以前年度或月份的估价入库及时对冲,不可超过一个年度未对冲哟。
【查找以前月份的估价入库明细最快速的方法:点帐簿---明细帐---选择会计期间----勾选显示辅助核算 和 显示明细科目----点确认---找到2202应付帐款--估价入库----打开----有明细帐中的凭证号进去即可查找以前估价的或对冲的了】
**.还有一些注意的:
A.单位不一致的【如期初是台、发票上开的是个】、
B.产品名称不一致的【如期初或进销写的是路由器。企业开出的写成无线路由器。就是说一个产品有不同说法的】
C.型号不一致或简称的【这个好理解。有的为了方便。将型号简写了,进项发票和销售上面写的不一样的】
上面几种情况系统也不能自动结转,我们需要设置商品别称:设置方法:点左上角’记帐流程引导---科目期初--左侧设置---辅助核算---存货---找到需要进行别称的商品---‘操作’栏下面的‘商品明细’---在‘商品别称’这儿进行书写对应的内容即可---如果还有更多别称---点下面的‘新增商品明细’增加更多别称内容即可.